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市政府辦公室
財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)
財(cái)政
2022-08-30
2022-08-30
面向社會(huì)
目錄
一、概況
(一)部門(單位)職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2021年度部門(單位)決算公開表
三、2021年度部門(單位)決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
(十一)政府采購(gòu)支出說明
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
(一)部門(單位)職責(zé)
1. 制定全市黨史地方志工作規(guī)劃,組織開展黨史地方志重大理論研究和學(xué)術(shù)交流。
2. 運(yùn)用黨史和地方志資料及研究成果,組織開展重大革命紀(jì)念活動(dòng)和黨史宣傳教育活動(dòng),開展各類理想信念、革命傳統(tǒng)和國(guó)情、市情教育。
3. 組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各地各有關(guān)單位開展黨史資料征集、研究工作,開展各類黨史專題研究和地情資政研究,編寫、出版市本級(jí)黨史著作,指導(dǎo)基層黨史、革命史類出版相關(guān)事項(xiàng)。
4. 組織開展全市革命遺址(黨史勝跡)普查、認(rèn)定、保護(hù)、開發(fā)等工作,制定革命遺址(黨史勝跡)保護(hù)名錄,指導(dǎo)各地開展相關(guān)場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)。
5. 負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人,省委主要領(lǐng)導(dǎo)、寧波市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志與慈溪有關(guān)的文獻(xiàn)資料的搜集、整理、保存及利用工作;做好全市黨的文獻(xiàn)資料的搜集、整理、保存及利用工作。
6. 負(fù)責(zé)編寫、出版市本級(jí)地方志、年鑒,開展各類地情叢書、資料年報(bào)整理工作;指導(dǎo)各地各有關(guān)單位開展基層、部門(行業(yè))志書的出版發(fā)行及年鑒編寫工作。
7.開展各類地方文化、人物和傳統(tǒng)歷史文化等研究,整理出版各類舊志。
8.加強(qiáng)黨史、地方志人才隊(duì)伍建設(shè),負(fù)責(zé)市新四軍研究會(huì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
9.完成市委市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,中共慈溪市委黨史研究室部門決算包括:本級(jí)決算。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):綜合科、黨史文獻(xiàn)科、方志年鑒科。
二、2021年度部門(單位)決算公開表
詳見附表。
三、2021年度部門(單位)決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)758.78萬元,支出總計(jì)758.78萬元,與2020年度相比,各增加145.18萬元,增長(zhǎng)23.66%。主要原因是:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)758.01萬元;包括財(cái)政撥款收入758.01萬元(其中,一般公共預(yù)算758.01萬元,政府性基金預(yù)算0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元),占收入合計(jì)100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)0%;其他收入0萬元,占收入合計(jì)0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)757.94萬元,其中基本支出360.95萬元,占47.62%;項(xiàng)目支出396.98萬元,占52.38%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)758.78萬元,支出總計(jì)758.78萬元,與2020年相比,各增加145.18萬元,增長(zhǎng)23.66%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)537.13萬元,完成年初預(yù)算的141.26%,主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出757.94萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加148.39萬元,增長(zhǎng)24.34%。主要原因是:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出757.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出653.37萬元,占86.20%;國(guó)防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出35.19萬元,占4.64%;衛(wèi)生健康(類)支出8.54萬元,占1.13%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出60.84萬元,占8.03%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為537.13萬元,支出決算為757.94萬元,完成年初預(yù)算的141.11%,主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為248.09萬元,支出決算為256.39萬元,完成年初預(yù)算的103.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為184.28萬元,支出決算為396.98萬元,完成年初預(yù)算的215.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)m?xiàng)費(fèi)用增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。2021年年初預(yù)算為19.71萬元,2021年支出決算為19.95萬元,完成年初預(yù)算的101.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳費(fèi)基數(shù)增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。2021年年初預(yù)算為9.85萬元,2021年支出決算為9.97萬元,完成年初預(yù)算的101.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳費(fèi)基數(shù)增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。2021年年初預(yù)算為5.92萬元,2021年支出決算為5.27萬元,完成年初預(yù)算的89.02%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因費(fèi)用減少。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。2021年年初預(yù)算為6.35萬元,2021年支出決算為8.54萬元,完成年初預(yù)算的134.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基數(shù)調(diào)整費(fèi)用增加。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。2021年年初預(yù)算為2.79萬元,2021年支出決算為2.59萬元,完成年初預(yù)算的92.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因費(fèi)用減少。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。2021年年初預(yù)算為30.07萬元,2021年支出決算為30.42萬元,完成年初預(yù)算的101.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基數(shù)調(diào)整費(fèi)用增加。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))。2021年年初預(yù)算為30.07萬元,2021年支出決算為30.42萬元,完成年初預(yù)算的101.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中增加。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出360.95萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)335.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助其他隊(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)25.58萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門(單位)2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。與2020年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是:無。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是無。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門(單位)2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)(類)支出0萬元,占0%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是無。
(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.32萬元,支出決算為2.21萬元,完成預(yù)算的51.16%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待費(fèi)用減少。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬元,占0%,與2020年度相比,增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%,主要原因是無;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2020年度相比,增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%,主要原因是無;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.21萬元,占100.00%,與2020年度相比,增加0.07萬元,增長(zhǎng)3.15%,主要原因是接待增加。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于(或大于)預(yù)算數(shù)的主要原因是無。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:無。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于(或大于)預(yù)算數(shù)的主要原因是無。
公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于(或大于)預(yù)算數(shù)的主要原因是無。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出0萬元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于(或大于)預(yù)算數(shù)的主要原因是無。主要用于公務(wù)用車保有車輛及派駐本部門(單位)車輛所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;2021年度,本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.32萬元,支出決算為2.21萬元,完成預(yù)算的51.16%。主要用于接待上級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、老同志等支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次,累計(jì)132人次。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待費(fèi)用減少。其中:
外事接待支出0萬元,主要用于無,接待0批次,累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.21萬元,主要用于接待上級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、老同志等。接待38批次,累計(jì)132人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為24.99萬元,支出決算為25.58萬元,完成年初預(yù)算的102.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因費(fèi)用增加;比2020年度增加2.01萬元,增長(zhǎng)8.53%,主要原因是費(fèi)用增加。
(十一)政府采購(gòu)支出說明
2021年度政府采購(gòu)支出總額234.52萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.20萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出233.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額234.52萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日,中共慈溪市委黨史研究室本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,中共慈溪市委黨史研究室組織對(duì)2021年度0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展預(yù)算績(jī)效單位自評(píng)(簡(jiǎn)稱“績(jī)效自評(píng)”),涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度 0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。組織對(duì)2021年度 0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。其中,對(duì)0項(xiàng)目分別委托0第三方機(jī)構(gòu)(或單位內(nèi)部評(píng)審機(jī)構(gòu))開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,本年無部門評(píng)價(jià)。
組織對(duì)本部門(單位)開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),從評(píng)價(jià)情況來看,本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.部門(單位)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
中共慈溪市委黨史研究室在2021年度部門(單位)決算中反映預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目數(shù)量和績(jī)效目標(biāo),預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總分一般設(shè)置為 100分,自評(píng)得分90(含)-100分的項(xiàng)目有0個(gè)、80(含)-90分的項(xiàng)目有0個(gè)、60(含)-80分的項(xiàng)目有0個(gè)、60分以下的項(xiàng)目有0個(gè)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況(較好/好/一般/較差)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因是無。下一步改進(jìn)措施:無。
3.?部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
說明:1.績(jī)效自評(píng)是指對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià);2.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)(一般委托第三方評(píng)價(jià)或單位內(nèi)部評(píng)審機(jī)構(gòu));3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)),反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的購(gòu)房補(bǔ)貼。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士先進(jìn)待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。????25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。