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市政府辦公室
財政預決算、“三公”經費
財政
2023-09-28
2023-09-28
面向社會
一、慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心概況
(一)主要職能
1. 貫徹執(zhí)行國家、省、市關于區(qū)域經濟社會發(fā)展的相關法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;負責區(qū)域開發(fā)建設規(guī)劃編制和政府投資項目協(xié)調建設管理工作。
2.制定并組織實施區(qū)域經濟發(fā)展計劃;負責區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設、涉企政策制訂和執(zhí)行兌現(xiàn)等工作;綜合協(xié)調、指導和服務區(qū)域企業(yè)發(fā)展工作。
3.負責科研機構和創(chuàng)新人才集聚,創(chuàng)新成果轉化,創(chuàng)客類企業(yè)項目扶持培育,風投、創(chuàng)投等投融資機構引進集聚等區(qū)域招商、企業(yè)入駐、注冊登記及相關數據統(tǒng)計、采集工作;負責區(qū)域企業(yè)黨建和精神文明建設。
4.組織實施區(qū)域整體形象及品牌形象的宣傳推廣;指導區(qū)域物業(yè)管理,負責區(qū)域環(huán)境整治、公共設施維護工作;協(xié)調文化公建群的運營管理工作。
5.負責區(qū)域安全生產管理工作;協(xié)助有關街道和市級部門做好社會事務管理、綜合治理、治安消防等工作。
6.承辦市委、市政府交辦的其他工作任務。
(二)預算單位構成
慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心本級
二、慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2022年預算收支執(zhí)行情況說明
(一)一般公共預算收支安排
2022年中心實現(xiàn)財政總收入11785.66萬元,比上年實績增長-69.48%,其中一般公共預算收入11785.66萬元,比上年實績增長-69.48%。上劃中央稅收收入入9814.21萬元,比上年實績增長-60.12%。
一般公共預算收入分項情況如下:
增值稅地方部分5446.93萬元,同比上年增長-41.55%;
企業(yè)所得稅地方部分1602.13萬元,同比上年增長-82.37%;
個人所得稅地方部分1309.38萬元,同比上年增長18.44%;
城市維護建設稅767.25萬元,同比上年增長-26.6%;
城鎮(zhèn)土地使用稅45.08萬元,同比上年增長-73.87%;
房產稅563.32萬元,同比上年增長-10.95%;
印花稅373.92萬元,同比上年增長-39.37%;
土地增值稅-104.87萬元,同比上年增長-100.7%;
契稅202.1萬元,同比上年增長-86.94%;
耕地占用稅1580.42萬元,同比上年增長821.9%;
上劃中央稅收收入分項情況如下:
增值稅中央級部分5446.93萬元,同比上年增-41.55%;
企業(yè)所得稅中央部分2403.2萬元,同比上年增長-82.37%;
個人所得稅中央部分1964.07萬元,同比上年增長18.44%。
按現(xiàn)行市對中心財政體制結算,2022年中心當年一般公共預算體制結算財力為11473萬元。同比上年增長-57.28%。
根據上述可用財力,2022年中心實現(xiàn)一般公共預算支出11473萬元,同比上年增長-57.28%。
一般公共預算支出執(zhí)行情況分項如下:
一般公共服務支出625.16萬元,同比上年增長-3.82%,主要反映事業(yè)單位的基本支出。
科學技術支出3008萬元,同比上年增長-87.65%,主要反映促進科技成果轉化為現(xiàn)實生產力的應用、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
文化體育與傳媒支出1835萬元,同比上年增長12.78%,主要反映其他用于文化和旅游方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出5953.5萬元,同比上年增長265.92%,主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
住房保障支出51.34萬元,同比上年增長-53.33%,主要用于住房公積金支出。
三、慈溪市人環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2022年收支決算情況的總體說明
2022年財政可用財力總計為11473萬元,當年撥款總支出11473萬元。其中一般公共預算撥款11473萬元。
(一)2022年一般公共預算收支執(zhí)行情況
2022年一般公共預算可用財力11473萬元,當年撥款支出11473萬元。
(二)2022年一般公共預算支出情況
2022年一般公共預算基本支出676.5萬元,其中:
人員經費635.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費41.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。
2022一般公共預算項目支出10796.5萬元,主要包括為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專項安排的支出,包括基本建設、有關事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務費、大型修繕、大型購置等項目支出。
(三)2022年“三公”經費支出執(zhí)行情況
2022年度“三公”經費支出3.37萬元,其中:
1.因公出國(境)費用:主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2022年未發(fā)生。
2.公務接待費:2022年共支出3.37萬元。
3.公務用車購置:2022年未發(fā)生。
4.公務用車運行費:2022年未發(fā)生。
附件:慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2022年度財政決算公開.xls